+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO 01 LEGISLATIVA 141.500,00 141.500,00 18.824,66 103.763,88 18.824,66 103.763,88 2,69 73,33 37.736,12 01.031 ACAO LEGISLATIVA 141.500,00 141.500,00 18.824,66 103.763,88 18.824,66 103.763,88 2,69 73,33 37.736,12 Subtotal 141.500,00 141.500,00 18.824,66 103.763,88 18.824,66 103.763,88 2,69 73,33 37.736,12 04 ADMINISTRACAO 540.910,00 558.910,00 90.270,68 498.179,59 92.785,17 498.179,59 12,89 89,13 60.730,41 04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 112.000,00 95.000,00 12.962,43 76.333,91 12.962,43 76.333,91 1,98 80,35 18.666,09 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 236.910,00 305.910,00 50.542,97 289.307,03 53.057,46 289.307,03 7,49 94,57 16.602,97 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 180.000,00 156.000,00 26.765,28 132.238,65 26.765,28 132.238,65 3,42 84,77 23.761,35 04.124 CONTROLE INTERNO 12.000,00 2.000,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,01 15,00 1.700,00 Subtotal 682.410,00 700.410,00 109.095,34 601.943,47 111.609,83 601.943,47 15,58 85,94 98.466,53 06 SEGURANCA PUBLICA 9.000,00 9.000,00 779,63 5.090,86 779,63 5.090,86 0,13 56,57 3.909,14 06.181 POLICIAMENTO 9.000,00 9.000,00 779,63 5.090,86 779,63 5.090,86 0,13 56,57 3.909,14 Subtotal 691.410,00 709.410,00 109.874,97 607.034,33 112.389,46 607.034,33 15,71 85,57 102.375,67 08 ASSISTENCIA SOCIAL 97.990,00 90.490,00 10.226,00 46.436,31 10.226,00 46.436,31 1,20 51,32 44.053,69 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 18.290,00 15.790,00 1.514,20 10.223,60 1.514,20 10.223,60 0,26 64,75 5.566,40 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 62.000,00 57.000,00 6.434,31 26.673,27 6.434,31 26.673,27 0,69 46,80 30.326,73 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 17.700,00 17.700,00 2.277,49 9.539,44 2.277,49 9.539,44 0,25 53,90 8.160,56 Subtotal 789.400,00 799.900,00 120.100,97 653.470,64 122.615,46 653.470,64 16,91 81,69 146.429,36 10 SAUDE 708.250,00 936.250,00 166.768,20 865.968,12 166.768,20 865.968,12 22,41 92,49 70.281,88 10.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 10.301 ATENCAO BASICA 679.250,00 905.750,00 159.470,87 843.416,47 159.470,87 843.416,47 21,82 93,12 62.333,53 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00 5.000,00 0,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,05 37,20 3.140,00 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 14.000,00 14.000,00 5.740,00 12.905,00 5.740,00 12.905,00 0,33 92,18 1.095,00 10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 8.000,00 9.500,00 1.557,33 7.786,65 1.557,33 7.786,65 0,20 81,96 1.713,35 Subtotal 1.497.650,00 1.736.150,00 286.869,17 1.519.438,76 289.383,66 1.519.438,76 39,32 87,52 216.711,24 12 EDUCACAO 717.330,00 594.330,00 99.081,96 487.917,10 99.091,96 487.917,10 12,63 82,10 106.412,90 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 36.000,00 36.000,00 3.605,38 20.134,96 3.605,38 20.134,96 0,52 55,93 15.865,04 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 502.300,00 483.300,00 88.885,47 425.390,85 88.885,47 425.390,85 11,01 88,02 57.909,15 12.362 ENSINO MEDIO 12.000,00 12.000,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,10 31,25 8.250,00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 151.830,00 50.830,00 4.591,11 33.091,29 4.601,11 33.091,29 0,86 65,10 17.738,71 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 10.000,00 10.000,00 2.000,00 5.550,00 2.000,00 5.550,00 0,14 55,50 4.450,00 Subtotal 2.214.980,00 2.330.480,00 385.951,13 2.007.355,86 388.475,62 2.007.355,86 51,94 86,13 323.124,14 13 CULTURA 21.000,00 8.000,00 475,12 2.635,05 475,12 2.635,05 0,07 32,94 5.364,95 13.392 DIFUSAO CULTURAL 21.000,00 8.000,00 475,12 2.635,05 475,12 2.635,05 0,07 32,94 5.364,95 Subtotal 2.235.980,00 2.338.480,00 386.426,25 2.009.990,91 388.950,74 2.009.990,91 52,01 85,95 328.489,09 15 URBANISMO 275.500,00 291.500,00 36.319,08 245.284,22 36.339,08 245.284,22 6,35 84,15 46.215,78 15.452 SERVICOS URBANOS 275.500,00 291.500,00 36.319,08 245.284,22 36.339,08 245.284,22 6,35 84,15 46.215,78 Subtotal 2.511.480,00 2.629.980,00 422.745,33 2.255.275,13 425.289,82 2.255.275,13 58,36 85,75 374.704,87 16 HABITACAO 60.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 16.481 HABITACAO RURAL 30.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 16.482 HABITACAO URBANA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 2.571.480,00 2.630.980,00 422.745,33 2.255.275,13 425.289,82 2.255.275,13 58,36 85,72 375.704,87 17 SANEAMENTO 33.500,00 33.500,00 0,00 17.311,06 0,00 17.311,06 0,45 51,67 16.188,94 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 33.500,00 33.500,00 0,00 17.311,06 0,00 17.311,06 0,45 51,67 16.188,94 Subtotal 2.604.980,00 2.664.480,00 422.745,33 2.272.586,19 425.289,82 2.272.586,19 58,81 85,29 391.893,81 18 GESTAO AMBIENTAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Subtotal 2.606.980,00 2.666.480,00 422.745,33 2.272.586,19 425.289,82 2.272.586,19 58,81 85,23 393.893,81 20 AGRICULTURA 97.100,00 97.100,00 13.887,87 76.378,02 13.887,87 76.378,02 1,98 78,66 20.721,98 +=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO 20.606 EXTENCAO RURAL 97.100,00 97.100,00 13.887,87 76.378,02 13.887,87 76.378,02 1,98 78,66 20.721,98 Subtotal 2.704.080,00 2.763.580,00 436.633,20 2.348.964,21 439.177,69 2.348.964,21 60,78 85,00 414.615,79 22 INDUSTRIA 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Subtotal 2.711.080,00 2.765.580,00 436.633,20 2.348.964,21 439.177,69 2.348.964,21 60,78 84,94 416.615,79 23 COMERCIO E SERVICOS 37.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 23.695 TURISMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 2.748.080,00 2.767.580,00 436.633,20 2.348.964,21 439.177,69 2.348.964,21 60,78 84,87 418.615,79 24 COMUNICACOES 4.500,00 4.500,00 243,87 1.444,46 273,87 1.444,46 0,04 32,10 3.055,54 24.722 TELECOMUNICACOES 4.500,00 4.500,00 243,87 1.444,46 273,87 1.444,46 0,04 32,10 3.055,54 Subtotal 2.752.580,00 2.772.080,00 436.877,07 2.350.408,67 439.451,56 2.350.408,67 60,82 84,79 421.671,33 26 TRANSPORTE 848.920,00 1.300.920,00 136.540,89 1.250.762,14 136.740,89 1.250.762,14 32,37 96,14 50.157,86 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 848.920,00 1.300.920,00 136.540,89 1.250.762,14 136.740,89 1.250.762,14 32,37 96,14 50.157,86 Subtotal 3.601.500,00 4.073.000,00 573.417,96 3.601.170,81 576.192,45 3.601.170,81 93,19 88,42 471.829,19 27 DESPORTO E LAZER 133.000,00 127.000,00 11.404,32 118.650,57 11.504,32 118.650,57 3,07 93,43 8.349,43 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 63.000,00 57.000,00 11.404,32 49.099,77 11.504,32 49.099,77 1,27 86,14 7.900,23 27.813 LAZER 70.000,00 70.000,00 0,00 69.550,80 0,00 69.550,80 1,80 99,36 449,20 Subtotal 3.734.500,00 4.200.000,00 584.822,28 3.719.821,38 587.696,77 3.719.821,38 96,26 88,57 480.178,62 28 ENCARGOS ESPECIAIS 206.500,00 172.500,00 27.310,07 144.708,71 27.310,07 144.708,71 3,74 83,89 27.791,29 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 205.000,00 171.000,00 27.310,07 144.708,71 27.310,07 144.708,71 3,74 84,63 26.291,29 Subtotal 3.941.000,00 4.372.500,00 612.132,35 3.864.530,09 615.006,84 3.864.530,09 100,00 88,38 507.969,91 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 52.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 Subtotal 3.993.000,00 4.394.500,00 612.132,35 3.864.530,09 615.006,84 3.864.530,09 100,00 87,94 529.969,91 TOTAL 3.993.000,00 4.394.500,00 612.132,35 3.864.530,09 615.006,84 3.864.530,09 100,00 87,94 529.969,91 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ Prefeito Municipal TEC. CONT. CRC/SC 18.809 ARI FERRARI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA