+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A ABRIL 2005/BIMESTRE MARCO-ABRIL | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO 01 LEGISLATIVA 155.650,00 155.650,00 26.249,91 49.111,65 26.249,91 49.111,65 3,77 31,55 106.538,35 01.031 ACAO LEGISLATIVA 155.650,00 155.650,00 26.249,91 49.111,65 26.249,91 49.111,65 3,77 31,55 106.538,35 Subtotal 155.650,00 155.650,00 26.249,91 49.111,65 26.249,91 49.111,65 3,77 31,55 106.538,35 04 ADMINISTRACAO 595.001,00 645.001,00 166.798,62 263.440,83 166.241,32 260.040,83 19,99 40,32 384.960,17 04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 123.200,00 123.200,00 20.628,60 38.714,15 20.628,60 38.714,15 2,98 31,42 84.485,85 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 260.601,00 310.601,00 118.829,14 165.249,35 118.271,84 161.849,35 12,44 52,11 148.751,65 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 198.000,00 198.000,00 27.340,88 59.477,33 27.340,88 59.477,33 4,57 30,04 138.522,67 04.124 CONTROLE INTERNO 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 Subtotal 750.651,00 800.651,00 193.048,53 312.552,48 192.491,23 309.152,48 23,76 38,61 491.498,52 06 SEGURANCA PUBLICA 9.900,00 9.900,00 1.348,13 1.913,70 1.348,13 1.913,70 0,15 19,33 7.986,30 06.181 POLICIAMENTO 9.900,00 9.900,00 1.348,13 1.913,70 1.348,13 1.913,70 0,15 19,33 7.986,30 Subtotal 760.551,00 810.551,00 194.396,66 314.466,18 193.839,36 311.066,18 23,91 38,38 499.484,82 08 ASSISTENCIA SOCIAL 107.060,00 123.060,00 7.920,47 8.839,15 7.920,47 8.839,15 0,68 7,18 114.220,85 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 19.390,00 19.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.390,00 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 68.200,00 84.200,00 5.620,47 6.035,47 5.620,47 6.035,47 0,46 7,17 78.164,53 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 19.470,00 19.470,00 2.300,00 2.803,68 2.300,00 2.803,68 0,22 14,40 16.666,32 Subtotal 867.611,00 933.611,00 202.317,13 323.305,33 201.759,83 319.905,33 24,59 34,27 613.705,67 10 SAUDE 781.117,00 781.117,00 205.249,30 344.686,11 202.949,30 342.386,11 26,32 43,83 438.730,89 10.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 10.301 ATENCAO BASICA 747.175,00 747.175,00 205.249,30 344.686,11 202.949,30 342.386,11 26,32 45,82 404.788,89 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 15.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 10.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.042,00 11.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.042,00 Subtotal 1.648.728,00 1.714.728,00 407.566,43 667.991,44 404.709,13 662.291,44 50,91 38,62 1.052.436,56 12 EDUCACAO 771.380,00 905.380,00 169.473,47 235.805,75 156.883,47 223.195,75 17,16 24,65 682.184,25 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 39.600,00 39.600,00 3.621,18 3.621,18 3.621,18 3.621,18 0,28 9,14 35.978,82 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 579.330,00 553.330,00 106.785,50 169.346,06 98.485,50 161.036,06 12,38 29,10 392.293,94 12.362 ENSINO MEDIO 13.200,00 73.200,00 25.117,99 25.117,99 20.817,99 20.817,99 1,60 28,44 52.382,01 12.364 ENSINO SUPERIOR 0,00 100.000,00 21.428,88 21.428,88 21.428,88 21.428,88 1,65 21,43 78.571,12 12.365 EDUCACAO INFANTIL 122.530,00 122.530,00 8.619,92 12.391,64 8.629,92 12.391,64 0,95 10,11 110.138,36 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.720,00 5.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,00 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 11.000,00 11.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,30 35,45 7.100,00 Subtotal 2.420.108,00 2.620.108,00 577.039,90 903.797,19 561.592,60 885.487,19 68,06 33,80 1.734.620,81 13 CULTURA 23.100,00 23.100,00 815,50 983,83 815,50 983,83 0,08 4,26 22.116,17 13.392 DIFUSAO CULTURAL 23.100,00 23.100,00 815,50 983,83 815,50 983,83 0,08 4,26 22.116,17 Subtotal 2.443.208,00 2.643.208,00 577.855,40 904.781,02 562.408,10 886.471,02 68,14 33,54 1.756.736,98 15 URBANISMO 303.050,00 303.050,00 17.380,96 34.247,84 17.380,96 34.187,84 2,63 11,28 268.862,16 15.452 SERVICOS URBANOS 303.050,00 303.050,00 17.380,96 34.247,84 17.380,96 34.187,84 2,63 11,28 268.862,16 Subtotal 2.746.258,00 2.946.258,00 595.236,36 939.028,86 579.789,06 920.658,86 70,76 31,25 2.025.599,14 16 HABITACAO 66.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 16.481 HABITACAO RURAL 33.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 16.482 HABITACAO URBANA 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 Subtotal 2.812.258,00 2.996.258,00 595.236,36 939.028,86 579.789,06 920.658,86 70,76 30,73 2.075.599,14 17 SANEAMENTO 36.850,00 36.850,00 2.704,60 2.704,60 2.704,60 2.704,60 0,21 7,34 34.145,40 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 36.850,00 36.850,00 2.704,60 2.704,60 2.704,60 2.704,60 0,21 7,34 34.145,40 Subtotal 2.849.108,00 3.033.108,00 597.940,96 941.733,46 582.493,66 923.363,46 70,97 30,44 2.109.744,54 18 GESTAO AMBIENTAL 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 Subtotal 2.851.308,00 3.035.308,00 597.940,96 941.733,46 582.493,66 923.363,46 70,97 30,42 2.111.944,54 20 AGRICULTURA 106.810,00 132.810,00 23.369,03 62.973,04 23.369,03 62.973,04 4,84 47,42 69.836,96 +=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A ABRIL 2005/BIMESTRE MARCO-ABRIL | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO 20.606 EXTENCAO RURAL 106.810,00 132.810,00 23.369,03 62.973,04 23.369,03 62.973,04 4,84 47,42 69.836,96 Subtotal 2.958.118,00 3.168.118,00 621.309,99 1.004.706,50 605.862,69 986.336,50 75,81 31,13 2.181.781,50 22 INDUSTRIA 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 Subtotal 2.965.818,00 3.175.818,00 621.309,99 1.004.706,50 605.862,69 986.336,50 75,81 31,06 2.189.481,50 23 COMERCIO E SERVICOS 17.700,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 23.695 TURISMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Subtotal 2.983.518,00 3.193.518,00 621.309,99 1.004.706,50 605.862,69 986.336,50 75,81 30,89 2.207.181,50 24 COMUNICACOES 4.950,00 4.950,00 180,19 717,21 180,19 637,21 0,05 12,87 4.312,79 24.722 TELECOMUNICACOES 4.950,00 4.950,00 180,19 717,21 180,19 637,21 0,05 12,87 4.312,79 Subtotal 2.988.468,00 3.198.468,00 621.490,18 1.005.423,71 606.042,88 986.973,71 75,86 30,86 2.211.494,29 26 TRANSPORTE 933.812,00 933.812,00 134.420,52 236.206,24 134.420,52 235.706,24 18,12 25,24 698.105,76 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 933.812,00 933.812,00 134.420,52 236.206,24 134.420,52 235.706,24 18,12 25,24 698.105,76 Subtotal 3.922.280,00 4.132.280,00 755.910,70 1.241.629,95 740.463,40 1.222.679,95 93,98 29,59 2.909.600,05 27 DESPORTO E LAZER 186.300,00 136.300,00 11.643,84 13.222,59 11.643,84 12.722,59 0,98 9,33 123.577,41 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 109.300,00 109.300,00 4.168,84 5.747,59 4.168,84 5.247,59 0,40 4,80 104.052,41 27.813 LAZER 77.000,00 27.000,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 0,57 27,69 19.525,00 Subtotal 4.108.580,00 4.268.580,00 767.554,54 1.254.852,54 752.107,24 1.235.402,54 94,96 28,94 3.033.177,46 28 ENCARGOS ESPECIAIS 227.000,00 227.000,00 31.105,66 65.627,94 31.105,66 65.627,94 5,04 28,91 161.372,06 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 225.500,00 225.500,00 31.105,66 65.627,94 31.105,66 65.627,94 5,04 29,10 159.872,06 Subtotal 4.335.580,00 4.495.580,00 798.660,20 1.320.480,48 783.212,90 1.301.030,48 100,00 28,94 3.194.549,52 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 56.720,00 56.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.720,00 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 56.720,00 56.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.720,00 Subtotal 4.392.300,00 4.552.300,00 798.660,20 1.320.480,48 783.212,90 1.301.030,48 100,00 28,58 3.251.269,52 TOTAL 4.392.300,00 4.552.300,00 798.660,20 1.320.480,48 783.212,90 1.301.030,48 100,00 28,58 3.251.269,52 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ Prefeito Municipal TEC. CONT. CRC/SC 18.809 CARLOS SALVADORI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA