+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A JUNHO 2006/BIMESTRE MAIO-JUNHO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO 01 LEGISLATIVA 222.000,00 222.000,00 32.703,33 94.267,37 32.703,33 94.267,37 3,60 42,46 127.732,63 01.031 ACAO LEGISLATIVA 222.000,00 222.000,00 32.703,33 94.267,37 32.703,33 94.267,37 3,60 42,46 127.732,63 Subtotal 222.000,00 222.000,00 32.703,33 94.267,37 32.703,33 94.267,37 3,60 42,46 127.732,63 04 ADMINISTRACAO 887.250,00 887.250,00 161.490,79 462.162,96 169.823,89 457.436,11 17,47 51,56 429.813,89 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 690.000,00 690.000,00 123.253,58 366.013,41 131.615,68 361.315,56 13,80 52,36 328.684,44 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 192.250,00 192.250,00 38.237,21 96.149,55 38.208,21 96.120,55 3,67 50,00 96.129,45 04.124 CONTROLE INTERNO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Subtotal 1.109.250,00 1.109.250,00 194.194,12 556.430,33 202.527,22 551.703,48 21,07 49,74 557.546,52 06 SEGURANCA PUBLICA 12.000,00 12.000,00 805,32 2.113,10 805,32 1.913,10 0,07 15,94 10.086,90 06.181 POLICIAMENTO 12.000,00 12.000,00 805,32 2.113,10 805,32 1.913,10 0,07 15,94 10.086,90 Subtotal 1.121.250,00 1.121.250,00 194.999,44 558.543,43 203.332,54 553.616,58 21,15 49,37 567.633,42 08 ASSISTENCIA SOCIAL 149.700,00 149.700,00 12.162,73 23.288,48 12.162,73 23.288,48 0,89 15,56 126.411,52 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 28.000,00 28.000,00 1.113,00 2.471,40 1.113,00 2.471,40 0,09 8,83 25.528,60 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 109.200,00 109.200,00 10.261,95 18.759,30 10.261,95 18.759,30 0,72 17,18 90.440,70 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 12.500,00 12.500,00 787,78 2.057,78 787,78 2.057,78 0,08 16,46 10.442,22 Subtotal 1.270.950,00 1.270.950,00 207.162,17 581.831,91 215.495,27 576.905,06 22,03 45,39 694.044,94 10 SAUDE 1.378.000,00 1.378.000,00 181.338,97 550.229,00 179.518,59 523.408,62 19,99 37,98 854.591,38 10.301 ATENCAO BASICA 1.357.000,00 1.357.000,00 181.303,97 547.264,61 179.483,59 520.444,23 19,88 38,35 836.555,77 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 6.000,00 6.000,00 35,00 2.964,39 35,00 2.964,39 0,11 49,41 3.035,61 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Subtotal 2.648.950,00 2.648.950,00 388.501,14 1.132.060,91 395.013,86 1.100.313,68 42,03 41,54 1.548.636,32 12 EDUCACAO 924.000,00 964.000,00 167.529,67 413.450,76 167.787,87 411.250,76 15,71 42,66 552.749,24 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 33.000,00 33.000,00 7.210,15 7.210,15 7.210,15 7.210,15 0,28 21,85 25.789,85 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 612.000,00 652.000,00 113.696,28 302.623,56 113.954,48 301.623,56 11,52 46,26 350.376,44 12.362 ENSINO MEDIO 83.000,00 83.000,00 19.362,60 44.755,00 19.362,60 44.555,00 1,70 53,68 38.445,00 12.364 ENSINO SUPERIOR 110.000,00 110.000,00 15.988,96 34.140,18 15.988,96 33.140,18 1,27 30,13 76.859,82 12.365 EDUCACAO INFANTIL 65.000,00 65.000,00 8.471,68 18.921,87 8.471,68 18.921,87 0,72 29,11 46.078,13 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 15.000,00 15.000,00 2.800,00 5.800,00 2.800,00 5.800,00 0,22 38,67 9.200,00 Subtotal 3.572.950,00 3.612.950,00 556.030,81 1.545.511,67 562.801,73 1.511.564,44 57,73 41,84 2.101.385,56 13 CULTURA 25.000,00 25.000,00 0,00 395,50 0,00 395,50 0,02 1,58 24.604,50 13.392 DIFUSAO CULTURAL 25.000,00 25.000,00 0,00 395,50 0,00 395,50 0,02 1,58 24.604,50 Subtotal 3.597.950,00 3.637.950,00 556.030,81 1.545.907,17 562.801,73 1.511.959,94 57,75 41,56 2.125.990,06 15 URBANISMO 290.000,00 290.000,00 24.367,24 78.329,42 24.367,24 78.229,42 2,99 26,98 211.770,58 15.452 SERVICOS URBANOS 290.000,00 290.000,00 24.367,24 78.329,42 24.367,24 78.229,42 2,99 26,98 211.770,58 Subtotal 3.887.950,00 3.927.950,00 580.398,05 1.624.236,59 587.168,97 1.590.189,36 60,74 40,48 2.337.760,64 16 HABITACAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.481 HABITACAO RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 16.482 HABITACAO URBANA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Subtotal 3.907.950,00 3.947.950,00 580.398,05 1.624.236,59 587.168,97 1.590.189,36 60,74 40,28 2.357.760,64 17 SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Subtotal 3.957.950,00 3.997.950,00 580.398,05 1.624.236,59 587.168,97 1.590.189,36 60,74 39,78 2.407.760,64 18 GESTAO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Subtotal 3.958.950,00 3.998.950,00 580.398,05 1.624.236,59 587.168,97 1.590.189,36 60,74 39,77 2.408.760,64 20 AGRICULTURA 143.000,00 193.000,00 25.152,76 76.511,92 24.070,26 75.429,42 2,88 39,08 117.570,58 20.606 EXTENCAO RURAL 143.000,00 193.000,00 25.152,76 76.511,92 24.070,26 75.429,42 2,88 39,08 117.570,58 Subtotal 4.101.950,00 4.191.950,00 605.550,81 1.700.748,51 611.239,23 1.665.618,78 63,62 39,73 2.526.331,22 22 INDUSTRIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 +=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A JUNHO 2006/BIMESTRE MAIO-JUNHO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Subtotal 4.121.950,00 4.211.950,00 605.550,81 1.700.748,51 611.239,23 1.665.618,78 63,62 39,55 2.546.331,22 23 COMERCIO E SERVICOS 72.000,00 72.000,02 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 2,29 83,33 12.000,02 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 23.695 TURISMO 70.000,00 70.000,02 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 2,29 85,71 10.000,02 Subtotal 4.193.950,00 4.283.950,02 605.550,81 1.760.748,51 611.239,23 1.725.618,78 65,91 40,28 2.558.331,24 24 COMUNICACOES 20.000,00 20.000,00 604,09 1.487,81 604,09 1.367,81 0,05 6,84 18.632,19 24.722 TELECOMUNICACOES 20.000,00 20.000,00 604,09 1.487,81 604,09 1.367,81 0,05 6,84 18.632,19 24.813 LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 4.213.950,00 4.303.950,02 606.154,90 1.762.236,32 611.843,32 1.726.986,59 65,96 40,13 2.576.963,43 26 TRANSPORTE 782.000,00 832.000,00 158.266,82 641.957,22 158.246,82 640.937,22 24,48 77,04 191.062,78 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 782.000,00 832.000,00 158.266,82 641.957,22 158.246,82 640.937,22 24,48 77,04 191.062,78 Subtotal 4.995.950,00 5.135.950,02 764.421,72 2.404.193,54 770.090,14 2.367.923,81 90,44 46,10 2.768.026,21 27 DESPORTO E LAZER 161.500,00 281.500,00 38.667,01 154.861,71 38.667,01 153.861,71 5,88 54,66 127.638,29 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 91.500,00 111.500,00 13.267,01 56.116,71 13.267,01 55.116,71 2,11 49,43 56.383,29 27.813 LAZER 70.000,00 170.000,00 25.400,00 98.745,00 25.400,00 98.745,00 3,77 58,09 71.255,00 Subtotal 5.157.450,00 5.417.450,02 803.088,73 2.559.055,25 808.757,15 2.521.785,52 96,32 46,55 2.895.664,50 28 ENCARGOS ESPECIAIS 222.000,00 222.000,00 36.497,16 96.356,14 36.497,16 96.356,14 3,68 43,40 125.643,86 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 220.000,00 220.000,00 36.497,16 96.356,14 36.497,16 96.356,14 3,68 43,80 123.643,86 Subtotal 5.379.450,00 5.639.450,02 839.585,89 2.655.411,39 845.254,31 2.618.141,66 100,00 46,43 3.021.308,36 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Subtotal 5.386.450,00 5.646.450,02 839.585,89 2.655.411,39 845.254,31 2.618.141,66 100,00 46,37 3.028.308,36 TOTAL 5.386.450,00 5.646.450,02 839.585,89 2.655.411,39 845.254,31 2.618.141,66 100,00 46,37 3.028.308,36 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ Prefeito Municipal TEC. CONT. CRC/SC 18.809 CARLOS SALVADORI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA