+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) 6.165.233,74 7.965.820,71 1.597.462,02 7.411.799,26 1.734.577,04 7.411.799,26 100,00 93,05 554.021,45 01 LEGISLATIVA 310.000,00 310.000,00 47.891,61 227.022,95 47.891,61 227.022,95 3,06 73,23 82.977,05 01.031 ACAO LEGISLATIVA 310.000,00 310.000,00 47.891,61 227.022,95 47.891,61 227.022,95 3,06 73,23 82.977,05 Subtotal 310.000,00 310.000,00 47.891,61 227.022,95 47.891,61 227.022,95 3,06 73,23 82.977,05 04 ADMINISTRACAO 875.000,00 971.107,00 178.364,03 965.147,43 178.364,13 965.147,43 13,02 99,39 5.959,57 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 671.000,00 762.047,00 137.189,25 756.167,70 137.189,35 756.167,70 10,20 99,23 5.879,30 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 203.000,00 209.060,00 41.174,78 208.979,73 41.174,78 208.979,73 2,82 99,96 80,27 04.124 CONTROLE INTERNO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 1.185.000,00 1.281.107,00 226.255,64 1.192.170,38 226.255,74 1.192.170,38 16,08 93,06 88.936,62 06 SEGURANCA PUBLICA 13.000,00 13.000,00 458,75 4.879,53 458,75 4.879,53 0,07 37,53 8.120,47 06.181 POLICIAMENTO 13.000,00 13.000,00 458,75 4.879,53 458,75 4.879,53 0,07 37,53 8.120,47 Subtotal 1.198.000,00 1.294.107,00 226.714,39 1.197.049,91 226.714,49 1.197.049,91 16,15 92,50 97.057,09 08 ASSISTENCIA SOCIAL 201.464,55 380.459,94 83.237,78 352.724,20 85.476,68 352.724,20 4,76 92,71 27.735,74 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 25.013,20 13.517,60 3.726,32 10.899,89 3.726,32 10.899,89 0,15 80,63 2.617,71 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 89.028,55 95.028,55 32.763,81 72.441,07 32.763,81 72.441,07 0,98 76,23 22.587,48 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 87.422,80 271.913,79 46.747,65 269.383,24 48.986,55 269.383,24 3,63 99,07 2.530,55 Subtotal 1.399.464,55 1.674.566,94 309.952,17 1.549.774,11 312.191,17 1.549.774,11 20,91 92,55 124.792,83 10 SAUDE 1.225.671,90 1.553.884,72 270.732,42 1.431.329,37 277.630,57 1.431.329,37 19,31 92,11 122.555,35 10.301 ATENCAO BASICA 1.217.471,90 1.520.684,72 268.450,08 1.399.627,77 275.348,23 1.399.627,77 18,88 92,04 121.056,95 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 1.100,00 1.100,00 114,49 114,49 114,49 114,49 0,00 10,41 985,51 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 7.100,00 32.100,00 2.167,85 31.587,11 2.167,85 31.587,11 0,43 98,40 512,89 Subtotal 2.625.136,45 3.228.451,66 580.684,59 2.981.103,48 589.821,74 2.981.103,48 40,22 92,34 247.348,18 12 EDUCACAO 1.181.049,69 1.462.256,75 295.219,56 1.410.445,03 421.969,56 1.410.445,03 19,03 96,46 51.811,72 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 19.400,00 37.612,00 8.077,00 31.824,82 8.077,00 31.824,82 0,43 84,61 5.787,18 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 883.149,69 1.096.514,75 227.067,24 1.062.156,08 353.817,24 1.062.156,08 14,33 96,87 34.358,67 12.362 ENSINO MEDIO 90.000,00 120.500,00 12.427,22 113.761,91 12.427,22 113.761,91 1,53 94,41 6.738,09 12.364 ENSINO SUPERIOR 60.000,00 90.500,00 21.776,12 90.337,90 21.776,12 90.337,90 1,22 99,82 162,10 12.365 EDUCACAO INFANTIL 114.500,00 108.130,00 23.831,98 104.884,32 23.831,98 104.884,32 1,42 97,00 3.245,68 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 12.000,00 9.000,00 2.040,00 7.480,00 2.040,00 7.480,00 0,10 83,11 1.520,00 Subtotal 3.806.186,14 4.690.708,41 875.904,15 4.391.548,51 1.011.791,30 4.391.548,51 59,25 93,62 299.159,90 13 CULTURA 11.000,00 11.000,00 0,00 9.629,95 0,00 9.629,95 0,13 87,55 1.370,05 13.392 DIFUSAO CULTURAL 11.000,00 11.000,00 0,00 9.629,95 0,00 9.629,95 0,13 87,55 1.370,05 Subtotal 3.817.186,14 4.701.708,41 875.904,15 4.401.178,46 1.011.791,30 4.401.178,46 59,38 93,61 300.529,95 15 URBANISMO 384.784,00 482.228,70 116.121,26 424.951,42 117.053,93 424.951,42 5,73 88,12 57.277,28 15.452 SERVICOS URBANOS 384.784,00 482.228,70 116.121,26 424.951,42 117.053,93 424.951,42 5,73 88,12 57.277,28 Subtotal 4.201.970,14 5.183.937,11 992.025,41 4.826.129,88 1.128.845,23 4.826.129,88 65,11 93,10 357.807,23 16 HABITACAO 101.500,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00 16.481 HABITACAO RURAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482 HABITACAO URBANA 100.500,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00 Subtotal 4.303.470,14 5.283.437,11 992.025,41 4.826.129,88 1.128.845,23 4.826.129,88 65,11 91,34 457.307,23 17 SANEAMENTO 10.500,00 23.500,00 0,00 22.896,80 0,00 22.896,80 0,31 97,43 603,20 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 10.500,00 23.500,00 0,00 22.896,80 0,00 22.896,80 0,31 97,43 603,20 Subtotal 4.313.970,14 5.306.937,11 992.025,41 4.849.026,68 1.128.845,23 4.849.026,68 65,42 91,37 457.910,43 18 GESTAO AMBIENTAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Subtotal 4.314.470,14 5.307.437,11 992.025,41 4.849.026,68 1.128.845,23 4.849.026,68 65,42 91,36 458.410,43 20 AGRICULTURA 238.000,00 288.200,00 46.680,88 287.555,28 46.680,88 287.555,28 3,88 99,78 644,72 20.606 EXTENCAO RURAL 238.000,00 288.200,00 46.680,88 287.555,28 46.680,88 287.555,28 3,88 99,78 644,72 +=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO Subtotal 4.552.470,14 5.595.637,11 1.038.706,29 5.136.581,96 1.175.526,11 5.136.581,96 69,30 91,80 459.055,15 22 INDUSTRIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Subtotal 4.553.470,14 5.596.637,11 1.038.706,29 5.136.581,96 1.175.526,11 5.136.581,96 69,30 91,78 460.055,15 23 COMERCIO E SERVICOS 2.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 23.695 TURISMO 1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Subtotal 4.555.970,14 5.598.137,11 1.038.706,29 5.136.581,96 1.175.526,11 5.136.581,96 69,30 91,76 461.555,15 24 COMUNICACOES 10.000,00 6.000,00 258,32 5.428,21 258,32 5.428,21 0,07 90,47 571,79 24.722 TELECOMUNICACOES 10.000,00 6.000,00 258,32 5.428,21 258,32 5.428,21 0,07 90,47 571,79 24.813 LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 4.565.970,14 5.604.137,11 1.038.964,61 5.142.010,17 1.175.784,43 5.142.010,17 69,38 91,75 462.126,94 26 TRANSPORTE 818.140,60 1.628.560,60 154.487,82 1.575.350,00 154.783,02 1.575.350,00 21,25 96,73 53.210,60 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 818.140,60 1.628.560,60 154.487,82 1.575.350,00 154.783,02 1.575.350,00 21,25 96,73 53.210,60 Subtotal 5.384.110,74 7.232.697,71 1.193.452,43 6.717.360,17 1.330.567,45 6.717.360,17 90,63 92,87 515.337,54 27 DESPORTO E LAZER 172.000,00 136.000,00 21.265,16 121.541,74 21.265,16 121.541,74 1,64 89,37 14.458,26 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 82.000,00 70.000,00 7.660,06 64.185,99 7.660,06 64.185,99 0,87 91,69 5.814,01 27.813 LAZER 90.000,00 66.000,00 13.605,10 57.355,75 13.605,10 57.355,75 0,77 86,90 8.644,25 Subtotal 5.556.110,74 7.368.697,71 1.214.717,59 6.838.901,91 1.351.832,61 6.838.901,91 92,27 92,81 529.795,80 28 ENCARGOS ESPECIAIS 600.000,00 588.000,00 382.744,43 572.897,35 382.744,43 572.897,35 7,73 97,43 15.102,65 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 20.000,00 20.000,00 0,00 7.250,00 0,00 7.250,00 0,10 36,25 12.750,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 580.000,00 568.000,00 382.744,43 565.647,35 382.744,43 565.647,35 7,63 99,59 2.352,65 Subtotal 6.156.110,74 7.956.697,71 1.597.462,02 7.411.799,26 1.734.577,04 7.411.799,26 100,00 93,15 544.898,45 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.123,00 9.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.123,00 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.123,00 9.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.123,00 Subtotal 6.165.233,74 7.965.820,71 1.597.462,02 7.411.799,26 1.734.577,04 7.411.799,26 100,00 93,05 554.021,45 DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) 43.000,00 43.000,00 6.998,00 40.832,00 6.998,00 40.832,00 0,55 94,96 2.168,00 TOTAL(III)=(I+II) 6.208.233,74 8.008.820,71 1.604.460,02 7.452.631,26 1.741.575,04 7.452.631,26 100,55 93,06 556.189,45 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) 43.000,00 43.000,00 6.998,00 40.832,00 6.998,00 40.832,00 0,55 94,96 2.168,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 43.000,00 43.000,00 6.998,00 40.832,00 6.998,00 40.832,00 0,55 94,96 2.168,00 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 43.000,00 43.000,00 6.998,00 40.832,00 6.998,00 40.832,00 0,55 94,96 2.168,00 24 COMUNICACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.813 LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813 LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 43.000,00 43.000,00 6.998,00 40.832,00 6.998,00 40.832,00 0,55 94,96 2.168,00 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Prefeito Municipal TEC. CONT. CRC/SC 18.809 Responsavel pelo Controle Interno CARLOS SALVADORI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS