+=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) 6.746.882,46 6.748.974,19 769.369,74 769.369,74 747.336,97 747.336,97 100,00 11,07 6.001.637,22 04 ADMINISTRACAO 919.000,00 919.000,00 123.748,52 123.748,52 119.595,50 119.595,50 16,00 13,01 799.404,50 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 691.000,00 691.000,00 83.942,71 83.942,71 79.789,69 79.789,69 10,68 11,55 611.210,31 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 227.000,00 227.000,00 39.805,81 39.805,81 39.805,81 39.805,81 5,33 17,54 187.194,19 04.124 CONTROLE INTERNO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Subtotal 919.000,00 919.000,00 123.748,52 123.748,52 119.595,50 119.595,50 16,00 13,01 799.404,50 06 SEGURANCA PUBLICA 13.000,00 13.000,00 516,68 516,68 516,68 516,68 0,07 3,97 12.483,32 06.181 POLICIAMENTO 13.000,00 13.000,00 516,68 516,68 516,68 516,68 0,07 3,97 12.483,32 Subtotal 932.000,00 932.000,00 124.265,20 124.265,20 120.112,18 120.112,18 16,07 12,89 811.887,82 08 ASSISTENCIA SOCIAL 551.515,00 551.515,00 54.184,38 54.184,38 52.029,33 52.029,33 6,96 9,43 499.485,67 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 238.015,00 238.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.015,00 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 81.100,00 81.100,00 2.989,32 2.989,32 2.989,32 2.989,32 0,40 3,69 78.110,68 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 232.400,00 232.400,00 51.195,06 51.195,06 49.040,01 49.040,01 6,56 21,10 183.359,99 Subtotal 1.483.515,00 1.483.515,00 178.449,58 178.449,58 172.141,51 172.141,51 23,03 11,60 1.311.373,49 10 SAUDE 1.505.959,45 1.505.959,45 160.686,96 160.686,96 153.837,46 153.837,46 20,58 10,22 1.352.121,99 10.301 ATENCAO BASICA 1.489.969,45 1.489.969,45 160.686,96 160.686,96 153.837,46 153.837,46 20,58 10,32 1.336.131,99 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 8.790,00 8.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.790,00 Subtotal 2.989.474,45 2.989.474,45 339.136,54 339.136,54 325.978,97 325.978,97 43,62 10,90 2.663.495,48 12 EDUCACAO 1.408.938,46 1.411.030,19 179.713,33 179.713,33 179.234,98 179.234,98 23,98 12,70 1.231.795,21 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 44.134,00 44.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.134,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.157.304,46 1.159.396,19 155.716,24 155.716,24 155.237,89 155.237,89 20,77 13,39 1.004.158,30 12.362 ENSINO MEDIO 40.000,00 40.000,00 3.178,34 3.178,34 3.178,34 3.178,34 0,43 7,95 36.821,66 12.364 ENSINO SUPERIOR 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 143.500,00 143.500,00 20.818,75 20.818,75 20.818,75 20.818,75 2,79 14,51 122.681,25 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 Subtotal 4.398.412,91 4.400.504,64 518.849,87 518.849,87 505.213,95 505.213,95 67,60 11,48 3.895.290,69 13 CULTURA 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 13.392 DIFUSAO CULTURAL 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Subtotal 4.409.412,91 4.411.504,64 518.849,87 518.849,87 505.213,95 505.213,95 67,60 11,45 3.906.290,69 15 URBANISMO 319.564,00 319.564,00 32.193,18 32.193,18 32.095,21 32.095,21 4,29 10,04 287.468,79 15.452 SERVICOS URBANOS 319.564,00 319.564,00 32.193,18 32.193,18 32.095,21 32.095,21 4,29 10,04 287.468,79 Subtotal 4.728.976,91 4.731.068,64 551.043,05 551.043,05 537.309,16 537.309,16 71,90 11,36 4.193.759,48 16 HABITACAO 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 16.481 HABITACAO RURAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 16.482 HABITACAO URBANA 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 Subtotal 4.830.976,91 4.833.068,64 551.043,05 551.043,05 537.309,16 537.309,16 71,90 11,12 4.295.759,48 17 SANEAMENTO 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 Subtotal 4.841.476,91 4.843.568,64 551.043,05 551.043,05 537.309,16 537.309,16 71,90 11,09 4.306.259,48 18 GESTAO AMBIENTAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Subtotal 4.841.976,91 4.844.068,64 551.043,05 551.043,05 537.309,16 537.309,16 71,90 11,09 4.306.759,48 20 AGRICULTURA 300.000,00 300.000,00 46.027,68 46.027,68 39.505,91 39.505,91 5,29 13,17 260.494,09 20.606 EXTENCAO RURAL 300.000,00 300.000,00 46.027,68 46.027,68 39.505,91 39.505,91 5,29 13,17 260.494,09 Subtotal 5.141.976,91 5.144.068,64 597.070,73 597.070,73 576.815,07 576.815,07 77,18 11,21 4.567.253,57 22 INDUSTRIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 +=[ www.cplinformatica.com.br ]=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO Subtotal 5.142.976,91 5.145.068,64 597.070,73 597.070,73 576.815,07 576.815,07 77,18 11,21 4.568.253,57 23 COMERCIO E SERVICOS 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 23.695 TURISMO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Subtotal 5.145.476,91 5.147.568,64 597.070,73 597.070,73 576.815,07 576.815,07 77,18 11,21 4.570.753,57 24 COMUNICACOES 10.000,00 10.000,00 141,31 141,31 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 24.722 TELECOMUNICACOES 10.000,00 10.000,00 141,31 141,31 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 24.813 LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 5.155.476,91 5.157.568,64 597.212,04 597.212,04 576.815,07 576.815,07 77,18 11,18 4.580.753,57 26 TRANSPORTE 968.000,00 968.000,00 126.805,23 126.805,23 126.160,40 126.160,40 16,88 13,03 841.839,60 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 968.000,00 968.000,00 126.805,23 126.805,23 126.160,40 126.160,40 16,88 13,03 841.839,60 Subtotal 6.123.476,91 6.125.568,64 724.017,27 724.017,27 702.975,47 702.975,47 94,06 11,48 5.422.593,17 27 DESPORTO E LAZER 258.000,00 258.000,00 2.170,76 2.170,76 1.179,79 1.179,79 0,16 0,46 256.820,21 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 78.000,00 78.000,00 2.170,76 2.170,76 1.179,79 1.179,79 0,16 1,51 76.820,21 27.813 LAZER 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Subtotal 6.381.476,91 6.383.568,64 726.188,03 726.188,03 704.155,26 704.155,26 94,22 11,03 5.679.413,38 28 ENCARGOS ESPECIAIS 355.025,55 355.025,55 43.181,71 43.181,71 43.181,71 43.181,71 5,78 12,16 311.843,84 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 125.525,55 125.525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.525,55 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 229.500,00 229.500,00 43.181,71 43.181,71 43.181,71 43.181,71 5,78 18,82 186.318,29 Subtotal 6.736.502,46 6.738.594,19 769.369,74 769.369,74 747.336,97 747.336,97 100,00 11,09 5.991.257,22 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.380,00 10.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.380,00 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.380,00 10.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.380,00 Subtotal 6.746.882,46 6.748.974,19 769.369,74 769.369,74 747.336,97 747.336,97 100,00 11,07 6.001.637,22 DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) 45.000,00 45.000,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 0,47 7,78 41.501,00 TOTAL(III)=(I+II) 6.791.882,46 6.793.974,19 772.868,74 772.868,74 750.835,97 750.835,97 100,47 11,05 6.043.138,22 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) 45.000,00 45.000,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 0,47 7,78 41.501,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 45.000,00 45.000,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 0,47 7,78 41.501,00 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 45.000,00 45.000,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 0,47 7,78 41.501,00 TOTAL 45.000,00 45.000,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 0,47 7,78 41.501,00 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Prefeito Municipal TEC. CONT. CRC/SC 18.809 Responsavel pelo Controle Interno ARI FERRARI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS